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文檔簡介
1、公司治理與內(nèi)部控制的互相融合一直是近年來美、英以及我國的研究趨勢。伴隨著諸如南航巨虧等內(nèi)部控制失效案件的爆發(fā),引發(fā)了資產(chǎn)市場上的轟動以及有關(guān)學(xué)者對內(nèi)部控制缺陷的重點(diǎn)關(guān)注。作為監(jiān)管主體之一的證監(jiān)會也意識到問題的嚴(yán)重性以及內(nèi)控失效關(guān)鍵所在,為此開展了公司治理整改專項(xiàng)活動。五部委又分別于2008年和2010年先后聯(lián)合發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,完善了我國的內(nèi)控規(guī)范體系。由此可知,2012年應(yīng)是我國上市公司內(nèi)部控制
2、建設(shè)最好的年份,也最能反映其內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀?,F(xiàn)有文獻(xiàn)多注重對內(nèi)部控制缺陷的披露問題、市場反應(yīng)等負(fù)面經(jīng)濟(jì)后果的研究,而少有關(guān)乎內(nèi)控缺陷及其整改這一動態(tài)過程的正面經(jīng)濟(jì)后果。
本文以此為契機(jī),從理論和實(shí)證兩方面對內(nèi)部控制缺陷和公司治理相關(guān)問題進(jìn)行探討。理論部分包括對國內(nèi)外公司治理、內(nèi)部控制缺陷以及內(nèi)部控制有效性研究的文獻(xiàn)綜述,以及本文所依據(jù)的我國特殊的制度背景和據(jù)以進(jìn)行分析的較為成熟的前人理論基礎(chǔ)。實(shí)證部分,篩選出2008年至20
3、09年間存在內(nèi)控缺陷的上市公司,以2007至2012年作為觀察窗口,圍繞內(nèi)控缺陷及其整改這一動態(tài)過程與公司治理的主題,對公司治理與內(nèi)部控制缺陷之間的聯(lián)系,以及公司治理改善后內(nèi)部控制有效性是否得到提高,且二者之間具有何種聯(lián)系進(jìn)行檢驗(yàn)。
實(shí)證結(jié)果顯示,公司治理問題將導(dǎo)致上市公司內(nèi)部控制缺陷的產(chǎn)生,而當(dāng)這些問題得到改善后內(nèi)部控制缺陷將受到抑制,有助于發(fā)揮內(nèi)部控制的功能,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo),從而使內(nèi)部控制有效性得到提高。這說明我國內(nèi)控規(guī)
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