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1、出納工作流程及相關(guān)注意事項(xiàng)(一)現(xiàn)金的移交:1交接庫(kù)存現(xiàn)金,明確實(shí)存數(shù)。2一般企業(yè)都會(huì)有保險(xiǎn)箱,所以要注意交接保險(xiǎn)箱鑰匙。同時(shí)辦公室鑰匙、門卡等也有可能進(jìn)行交接。3.若原先的出納有配備電腦的話,電腦也需進(jìn)行交接。(二)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿:交接時(shí),注意現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬的數(shù)目。相關(guān)的還有業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、未作賬票據(jù)等,總之根據(jù)你們公司具體情況拉。(三)票據(jù):對(duì)于票據(jù)的交接通常是對(duì)于空白的現(xiàn)金支票、進(jìn)賬單、結(jié)算申請(qǐng)書、國(guó)稅發(fā)票、地稅發(fā)票以
2、及一些作廢的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的交接清點(diǎn)。交接時(shí),尤須注意的是這些票據(jù)的號(hào)碼,必須是相連的,要注意清點(diǎn)。;還有銀行印鑒片各是哪些銀行的,需一一進(jìn)行查看(四)印鑒、印章;企業(yè)一般都有財(cái)務(wù)章、法人章、公章、合同章、地稅發(fā)票章;國(guó)稅發(fā)票章、現(xiàn)金收訖印章,這些章都是由出納保管的,所以交接時(shí)甚為重要,切不可丟失。(五)公司證件;公司證件交接主要有企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本,副本;組織機(jī)構(gòu)代碼證正、副本;稅務(wù)登記證正、副本;交通銀行開(kāi)戶許可證;發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本;
3、地稅通卡最后注意交接完后,交接書一式三份,雙方各執(zhí)一份。存檔一份鑒于出納工作的職能,出納人員的工作內(nèi)容和任務(wù)主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。財(cái)務(wù)VIP6群實(shí)務(wù)三期279583599(一)貨幣資金的收支與記錄出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個(gè)方面:一是日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)的辦理;二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算。具體而言,本項(xiàng)工作內(nèi)容主要包括以下六個(gè)方面:1.做好現(xiàn)金收付的核算嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,
4、根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。2.做好銀行存款的收付核算嚴(yán)格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項(xiàng)規(guī)定,按照審核無(wú)誤的收入與支出憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理銀行存款的收付。3.認(rèn)真登記日記賬,保證日清月結(jié)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額及時(shí)與銀行存款對(duì)賬單核對(duì),保證賬證、賬1.執(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃,會(huì)同勞動(dòng)人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的
5、支付,分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的,要予以制止并向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。2.審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表,辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險(xiǎn)金等),計(jì)算實(shí)發(fā)工資。3.負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源,進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報(bào)表。(四)貨幣資金收支的監(jiān)督貨幣資金收支過(guò)程中會(huì)面
6、臨很多消極因素,為了保證貨幣資金收支的安全,必須對(duì)其實(shí)施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的工作權(quán)限內(nèi),堅(jiān)決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行,違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理。隨時(shí)檢查和監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,以保證出納工作的合法性、合理性,保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害。納的工作流程及相關(guān)注意事項(xiàng):一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、
7、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。出五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則:工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)
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